# VOXELL - BAVEL # Página nueva COMPRAS BAVEL - BC Dynasoft 0 - Introducción 1 - Configuración Bavel 2 - Configuración Usuarios 3 - Importación Documentos Bavel 4 – Ejemplo de Conciliación 0 - Introducción En este documento se describe la forma de configurar BC para poder incorporar la información procedentes de los ficheros de Bavel (Facturas Compra) con la finalidad de conciliar los albaranes procedentes de los hoteles y contabilizar las Facturas en BC. En la dinámica establecida el usuario podrá descargar los ficheros de Bavel para lanzar los procesos de conciliación automática generando un documento borrador de factura de compra. Si por algún motivo esta conciliación automática no se pudiera realizar el usuario cuenta con la opción de conciliar manualmente e incluso forzar la conciliación indicando un motivo. El usuario, así mismo, dispone de la opción de deshacer la conciliación si la Factura de Compra generada no haya sido registrada. [](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-05/i1Jimage.png) 1 - Configuración Bavel [](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-05/Zqfimage.png) [](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-05/YGPimage.png)
**Conexiones** | Datos de Conexión de Bavel con BC. Por defecto el código está en BLANCO por defecto. Si VOXELL dispusiera varias conexiones se podrían adaptar con BC. E-mail notificación de error |
URL Base | URL Base de Entrada |
URL Base Salida | URL Base Salida |
Usuario conexión | Usuario conexión |
Contraseña conexión | Contraseña Conexión |
Timeout Conexión | Tiempo de Espera |
Borrar Archivos Descargados | El sistema borrará el fichero descargado en Bavel guardando el mismo en BC (BLOB) por si fuera necesario recargarlo en la Ficha del documento Bavel |
**Empresas** | Conexión de Empresas Bavel y Empresa BC |
**Configuración Impuestos** | Relacionamos la configuración de Bavel con la configuración del IVA en BC |
Razón Conciliación | Cuando se concilia manulamente el sistema nos obliga a determinar una RAZON. Se crea un código dónde se indica al sistema si permite diferencias de importes en % o Importe. |
**Unidades Medida** | Relacionamos las unidades de medida Bavel – BC |
**Forma de Pago** | Relacionamos formas de pago Bavel – BC |
**Cargos** | Relacionamos Cargos Producto Bavel – BC |
**Tasas** | Relacionamos Tasas Bavel – BC |
**General** | |
**Control Saldos** | |
% Diferencia Máxima Conciliación | Porcentaje de la diferencia máxima en la conciliación |
Importe Máximo Diferencia Conciliación | Importe diferencia máximo en conciliación |
**Línea Compra** | |
Cuenta en compra. | Cuenta relacionada en líneas de compra. |
**MENU** | |
Administrar | Editar/Ver/Eliminar Ficha Doc Bavel |
Ver Archivo | Abre el fichero en XML |
Conciliar | Concilia automáticamente y crea Factura |
Conciliación Manual | Accede a página de conciliación del documento seleccionado. |
Crear Documento Compra | Crea Factura Compra BC si la línea está conciliada. |
**Acciones **(Lista documentos) | Descarga Documentos |
Relacionado | |
Ver Líneas | Muestra las líneas de Bavel |
Líneas de Log | Muestra Líneas de Log del documento |
Ver documento Compra | Muestra la Factura (Borrador) relacionada |
Mostrar | Comentarios/ Referencias/Impuestos del documento |
**Acciones **(Ficha documentos) | |
Eliminar Conciliación | El usuario considera que la conciliación no es correcta |
Recargar Documento | El usuario manipula la información y desea volver al original |
**Campos Lista Documentos** | |
ID | Identificador interno documento. Abre la ficha al pulsar |
Descripción Tipo | Descripción Bavel (TYPE) |
Tipo Documento | Tipo Documento BC |
Nº Documento Proveedor | Nº Documento Bavel (REF) |
Fecha Documento | Fecha (DATE) |
Descripción Proveedor | Proveedor |
No Proveedor | Customer Supplier ID (BAVEL) |
CIF/NIF | CIF/NIF |
Status | Borrador/Pendiente/Registrada (Factura BC) |
Error | Si/No (navega a log Bavel para ver el error) |
Estado Conciliación | Conciliado / No conciliado |
Importe | Importe € |
Nombre Archivo | Archivo recibido de Bavel |
Fecha Entrada | Fecha y Hora de recepción del fichero |
**Campos de la Ficha Doc. Bavel (Cabecera)** | |
Razón Conciliación Manual | Motivo Conciliación Manual |
Descripción Conciliación Manual | |
ID Pago | |
Fecha Vencimiento | |
Impuestos Incluidos | |
DNRef | Refencia Doc Bavel |
**Campos de la Ficha Doc. Bavel (Líneas)** | |
SKU Proveedor | |
SKU Cliente | |
Descripción | |
Cantidad | |
MU | Cantidad Unidad de Medida |
CU | Número de unidades de consumo por unidad de envío |
UP | Precio bruto unitario |
Importe | Importe |
% Impuesto | |
DNRef (Bavel) | Nº Albarán Proveedor (concilia) |
Tipo Doc. Envío | Albarán BC (tras conciliación) |
Doc. Envío | Nº documento BC (tras conciliación) |
Línea Doc Envío | Línea Documento BC (tras conciliación) |
% Descuento | % Descuento |
Importe Dto | Importe Descuento |
Importe Cargos | Importe Cargos |
Confianza Correspondencia | Alto /Medio/Bajo (conciliación automática) |